区残联认真开展内部审计工作
来源: 发布日期: 2021-07-27

根据相关文件精神要求,为确保资金使用的正确性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性区残联委托邗瑞会计师事务所对残联本级开展内部审计工作。

区残联高度重视此次内部审计工作要求财务人员提交的台账、报表数据务必准确完善,保证账、表统一性邗瑞会计师事务所现场拷贝残联2020年度台账,翻账册,审核原始凭证、资产负债表等报表、2020年度的财务状况、现金流量等,核查支出的原始凭证要素是否齐全,规范、全面、完整,会计核算是否规范,使用会计科目是否准确,资产类是否账账相符、账实相符。

区残联将对审计出的问题,及时改正,对提出的建议,结合单位自身的运行采纳吸收,保障今后财务工作的规范性,准确性、正确性,利于管理者调控,更好管理优化资源配置。